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- 本书侧重于国家审计人员审计实务技能的学习,特别注重审计实务中的可操作性。全书共分九章,阐述了审计的控制测试与实质性测试的基础知识和方法。
- 李国有编著
- 关键词:审计
- 采购流程内部控制审计测试评价研究——基于公立医院视角
- 2024年
- 针对我国部分公立医院利用药械购销牟取暴利和徇私舞弊的客观现实,文章结合我国发布的《行政事业单位内部控制基本规范》等规定,采用文献检索法、逻辑演绎和哲学研究法等,全面分析了公立医院采购内控建立健全与实施状况,介绍了审计评价依据;重点探索了公立医院药械采购内控审计测试路径、审计评价要点及方法等,并强调强化对公立医院药械定价和监督管理职能。
- 崔桂芳
- 关键词:内部控制审计评价
- 应用软件审计测试方法及装置、应用软件审计测试系统
- 本发明实施例提供了一种应用软件审计测试方法及装置、应用软件审计测试系统,首先连接模拟器,并打开待测试应用软件;之后执行待测试应用软件需要测试的操作;最后将第一审计信息发送给审计测试服务器,审计测试服务器根据第一审计信息和...
- 郭泽生
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- 一种数据库协议审计测试方法及装置
- 本发明公开了一种数据库协议审计测试方法及装置。该方法包括:根据预先设置的数据库连接参数连接相应的数据库,并根据预先设置的任务类型以及配置文件位置加载对应的配置文件,生成数据库任务;执行数据库任务,并根据预先设置的调度参数...
- 张晓燕
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- 浅谈内部控制审计测试重点及方法选择——基于内部审计的视角被引量:1
- 2015年
- 内部控制测试是实施内部控制审计的关键环节,如何选择内部控制测试重点和测试方法至关重要。本文着重分析了影响选择需要测试控制的相关因素,总结归纳了有关内部控制测试方法,以有效降低审计风险。
- 中国人民银行盐城市中心支行内部审计课题组高瞻顾加宽
- 关键词:内部控制审计
- 公积金归集贷款系统审计测试方法
- 2014年
- 公积金归集、贷款合规性审计作为公积金审计的重点,对于审计帮助公积金管理中心提高管理水平,发现并纠正公积金管理中心不合规归集、贷款行为,从而维护住房公积金所有者的合法权益具有重要的意义。公积金归集、贷款系统是否完善,系统设计是否合理、应用是否完全、维护是否及时准确直接关系到公积金归集、贷款的准确、合规与否,而审计的方法也逐步由过去的账表审计向数据审计、系统审计逐步延伸。
- 王凯
- 关键词:公积金管理中心系统审计贷款行为归集合规性审计
- 商业银行审计测试样本量的方法和应用——以风险为导向
- 2014年
- 在当前商业银行的内部审计中,测试样本量常根据审计人员的审计经验和主观判断决定,存在主观性和模糊性。本文通过分析内部控制测试与审计测试的内在联系,引入重要性水平概念,探讨通过定量方式在商业银行的内部审计工作中确定审计测试样本量的可行性,并通过案例进行情景模拟。
- 刘健赵婷
- 关键词:商业银行内部审计样本量
- 内部控制审计测试研究
- 2013年
- 目前我国企业中出现的舞弊事件呈"高发态势",这不仅与企业内部控制执行不力有关。事实上,早在《会计法》等法律法规中,就明确规定了财政、审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管等部门对企业负有监督检查的责任。通过这种治本的监督检查,可以进一步强化企业内部控制,提高企业的竞争力。
- 张汇臣
- 关键词:内部控制审计测试
- 监盘在固定资产审计测试程序中的运用
- 2012年
- 监盘,是指审计人员为了获取影响财务报表或相关披露认定项目的信息,通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程。通过监盘,审计人员往往可以直接获取与存在、完整性、所有权相关的外部证据,且不易受管理层的舞弊影响。本文首先阐述监盘在固定资产审计测试程序中的重要性,而后通过举例介绍了监盘在非统计抽样审计测试程序中的运用,以期对审计人员的工作有所帮助。
- 夏丽英
- 关键词:监盘审计运用
- 一种数据库协议审计测试方法及装置
- 本发明公开了一种数据库协议审计测试方法及装置。该方法包括:根据预先设置的数据库连接参数连接相应的数据库,并根据预先设置的任务类型以及配置文件位置加载对应的配置文件,生成数据库任务;执行数据库任务,并根据预先设置的调度参数...
- 张晓燕
相关作者
- 邢琰彬
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- 尤家荣
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- 供职机构:上海财经大学会计学院
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- 李建军
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- 供职机构:中国人民解放军军事经济学院
- 研究主题:被审单位 鲁滨逊 审计学 审计人员 审计对象
- 刘群
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- 作品数:11被引量:21H指数:3
- 供职机构:武汉大学
- 研究主题:反收购行为 规制 股权结构 公司法 企业控制权