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中国内部审计协会

作品数:342 被引量:892H指数:14
相关作者:鲍国明易仁萍张玮莹张晓瑜张玉更多>>
相关机构:南京审计大学中华人民共和国审计署南京大学更多>>
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  • 14篇2007
  • 29篇2006
  • 20篇2005
342 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
中国内部审计协会广播电影电视分会召开常务理事会议
2010年
1月22日,中国内部审计协会广播电影电视分会召开二届九次常务理事会议,讨论、审议2009年工作总结及2010年工作安排。协会名誉会长王德新、会长吴达审及副会长、常务理事共21人参加会议。
关键词:广播电影电视名誉会长副会长
国内外企业内部审计发展状况之比较--基于调查问卷分析被引量:38
2008年
本文以调查问卷结果为基础,分析了我国高管层主导的内部审计机构独立性特点及国外董事会主导的内部审计机构独立性实现条件,提出了以独立性为主导、兼顾组织环境、合理设置内部审计机构,以"帮助组织增加价值"为最终目标,合理界定内部审计活动内容,整合审计资源,优化审计方法,提升内部审计人员专业胜任能力的针对性建议。
时现毛勇易仁萍
关键词:企业内部审计知识共同体
我的父亲易秀湘--中国革命经济管理工作的先辈
2011年
在纪念中国共产党成立九十周年之际,我观看了多部红色经典电视剧和电影,特别是根据史实拍摄的电视剧《解放》第38集中的一个片断,提到了我的父亲,使我倍感震撼。沈阳解放前夕,毛主席主持书记处会议,指示要成立一个强有力的接收领导班子,并指出“解放沈阳后,我们的革命就要从农村转向城市,从以军事为中心的革命转向以经济为中心的革命,这是一个重要的历史转折”。
易仁萍
关键词:经济管理工作父亲《解放》解放前夕领导班子
规范内部审计行为 提升内部审计质效--《交通投资企业内部审计工作指南》评介
2022年
交通投资企业具有资产总额大、业务范围广、投资回报周期长、资金需求大等特点。随着这类企业经营环境和内部管控的日趋复杂,企业运营风险也日益增加。完善内部审计工作机制、创新审计方式、提高审计质效,能够有效促进和保障交通投资企业高质量发展。2021年9月,中国时代经济出版社有限公司出版了《交通投资企业内部审计工作指南》(以下简称《指南》)一书。
尤广辉
关键词:内部审计企业经营环境内部管控创新审计
前言
秉承创新理念、推广经验的宗旨,中国内部审计协会于2008至2009年分别以"风险导向审计在风险管理中的应用"和"内部审计与内部控制体系建设"为题,开展了全国性的内部审计理论研讨与经验交流活动,在广大内部审计机构和内部审计...
文献传递
国际内部审计师协会64届国际大会召开
2005年
2005年7月10日至16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(简称ⅡA芝加哥大会)在美国芝加哥召开. ⅡA芝加哥大会创造了ⅡA成立64年以来国际大会的三个之最: 一是参会代表最多.在ⅡA国际大会的历史上第一次出现参会人员爆满,会议接待能力不足的现象.1900多位会议代表来自83个国家,加上为大会服务的自愿者和ⅡA总部的工作人员,人数超过2000人.在大会召开前半个月,ⅡA就停止了报名,以致于还有几百名想参加大会的世界各地内部审计人员无法参加大会.
张玉
关键词:审计工作内部审计
地方内部审计协会发展状况调查报告被引量:1
2013年
引言 作为内部审计职业的自律组织和代言人,中国内部审计协会和地方各级内部审计协会依据《审计法》、《审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规规章和协会章程的规定,对内部审计工作进行业务指导和监督,
关键词:《审计署关于内部审计工作的规定》《审计法实施条例》《审计法》自律组织审计职业
系统全面 规范指引--《财产保险公司审计指南》评介
2023年
财产保险作为金融体系的重要组成部分,在国民经济和社会发展中发挥着风险屏障和灾害救助的作用。近年来,审计机关通过对财产保险公司进行监督,在规范公司运行、提升公司治理水平、促进财产保险公司和保险行业高质量发展方面发挥了重要作用。为了全面总结财产保险公司审计的基本经验,进一步规范和指导审计机关和审计人员开展相关审计工作,中国时代经济出版社有限公司出版了《财产保险公司审计指南》一书。总体而言,该书有以下三个特点。
尤广辉
关键词:公司治理水平财产保险保险行业灾害救助金融体系
IIA发布最新实务公告
2010年
实务公告2060—1向高级管理层和董事会缀告 主要相关标准 2060-向高级管理层和董事会报告 首席审计执行官必须定期向高级管理层和董事会报告内部审计活动的宗旨、权力、职责及其与计划有关的工作开展情况,报告中还必须包括重大风险披露和控制事项,其中包括舞弊风险、治理以及高级管理层和董事会需要或要求的其他事项。
关键词:实务公告IIA董事会报告风险披露舞弊风险执行官
中美内部审计比较研究被引量:1
2013年
本文从独立性与客观性、内部审计定位、内部审计服务需求等方面对中美两国内部审计进行比较研究,分析差异,并借鉴美国内部审计发展经验,对我国内部审计未来发展提出若干建议。
章之旺
关键词:内部审计内部控制
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