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王丽艳
作品数:
4
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供职机构:
黑龙江日报报业集团
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相关领域:
经济管理
文化科学
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合作作者
赵学民
黑龙江省审计厅
林春梅
黑龙江省国土资源厅
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黑龙江省审计...
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黑龙江省国土...
作者
4篇
王丽艳
1篇
林春梅
1篇
赵学民
传媒
3篇
现代审计与会...
1篇
活力
年份
1篇
2018
1篇
2006
2篇
2005
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内部审计在证券公司风险控制中的作用
2005年
近年来,证券市场持续低迷,证券行业出现了全行业亏损,富友证券、南方证券、汉唐证券、大鹏证券等券商相继被托管的事件对证券市场产生了较大的影响,去年证券市场上出现的国债回购事件、德隆系事件更使相关证券公司蒙受了巨大损失。加强证券公司的风险管理和内部控制已是证券监管部门和证券业内的共识,只有建立健全证券公司的风险管理体系,完善其风险管理制度,有效防范和控制券商风险才能促进证券业规范、稳健、有序地发展。
袁磊
王丽艳
关键词:
证券公司
内部审计
风险管理体系
证券监管部门
证券行业
南方证券
如何正确运用应收账款函证
2006年
函证是对应收账款审计最重要、最有效的方法之一。应收账款函证就是直接发函给被审计单位的债务人,要求核实被审计单位应收账款的记录是杏正确的一种审计方法。通过函证可以比较有效地证明债务人的存在和被审计单位记录的可靠性,但目前函证没能得以普遍运用,笔者对此进行了分析并说明了如何准确实施函证程序。
赵学民
林春梅
王丽艳
关键词:
应收账款函证
被审计单位
应收账款审计
审计方法
函证程序
债务人
会计利润与纳税所得的差异
2005年
《企业会计制度》(以下简称会计制度)的颁布实施是我国会计制度改革和发展过程中的一件大事.它为规范我国企业会计核算行为.真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量.提高企业的会计信息质量发挥了重要作用,与此同时,由于会计制度的变革.也必然会使企业会计利润和企业纳税所得之间产生新的差异。本文拟对以下方面略作分析。
王丽艳
邓伟华
关键词:
企业财务核算
信息披露制度
纳税所得
会计利润
传统文化产业内部控制难题解决方案
2018年
在新媒体,"互联网+",4G、5G网络冲击下,我省传统文化产业面临经济下行压力,生存困境凸显。如何通过内部控制提升自身管理能力,增强传统文化产业竞争力,为破解我省传统文化产业生存发展难题提供解决思路,具有重要意义。
王丽艳
关键词:
内部控制
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