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李瑞华

作品数:10 被引量:49H指数:4
供职机构:郑州人民医院更多>>
相关领域:医药卫生经济管理政治法律更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇医药卫生
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇审计
  • 2篇内部控制
  • 2篇内部审计
  • 2篇财务
  • 1篇医院内
  • 1篇医院内部
  • 1篇医院内部审计
  • 1篇票据
  • 1篇票据管理
  • 1篇资产
  • 1篇资产管理
  • 1篇固定资产管理
  • 1篇管理弊端
  • 1篇风险防控
  • 1篇财务风险
  • 1篇财务管理

机构

  • 5篇郑州人民医院

作者

  • 5篇李瑞华
  • 3篇寿纪霞
  • 1篇刘亚非
  • 1篇赵娟

传媒

  • 2篇中国卫生经济
  • 1篇商场现代化
  • 1篇卫生经济研究
  • 1篇现代国企研究

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2011
10 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
内部审计观念转变与推进医院持续发展被引量:1
2018年
医院内部审计是医院宏观管理的重要组成部分,在医改新形式下,通过对内部审计观念的转变,充分发挥内部审计的拓展职能,进而实现医院可持续发展的战略目标。
刘亚非李瑞华
关键词:医院内部审计
浅析如何加强医院固定资产的管理被引量:5
2011年
众所周知,固定资产是医院开展医疗活动、实现其经营目标的基本保证,也是医院赖以生存和发展的基础。随着市场经济的发展和医疗卫生体制改革的深入,作为医院资产重要组成部分的固定资产,其所占比重愈来愈大。怎样加强固定资产的管理,确保资产的安全完整和保值增值,以提高医院的经济效益和社会效益,是现代医疗机构所必须关注的问题。本文分析了医院固定资产管理的现状,并提出了加强医院固定资产管理的措施。
李瑞华
关键词:固定资产管理
内部控制视角下医院票据管理弊端及体系重新构建被引量:17
2017年
在内部控制视角下,通过梳理案例医院日常票据管理情况,发现目前医院的票据管理方式有待优化,票据开具时间与入账时间不统一,同时票据管理未纳入医院信息化统一管理。通过加强内部控制,重建医院票据管理体系,突现了财务处理与票据管理有效融合,优化了医院票据管理流程与手段。
李瑞华寿纪霞
关键词:内部控制财务管理
医疗行业内部审计研究综述被引量:11
2019年
通过梳理1997—2018年我国医院内部审计的研究进展,总结指出目前研究重点是通过探索新形势下内部审计职责,界定内部审计权限边界,加强内部审计风险控制,通过业审融合真正落实内部审计效果,确保审计工作在医院经济管理中发挥作用,助力医院精细化、规范化管理。
寿纪霞李瑞华赵娟郝义彬陈庆
关键词:内部审计
医院医疗退费财务风险防控研究被引量:8
2018年
在内部控制视角下,通过梳理医院对医疗退费的管理情况,发现医疗退费流程仍需优化、医卡通补卡操作不严谨、退费审核权限过于宽泛、医疗费用余额长期挂账、忽视新型退费财务风险等问题。对此,根据医院财务风险控制要求,提出相应举措,进一步优化医疗退费相关流程,最终实现强化医疗退费内部控制的目的。
李瑞华寿纪霞
关键词:内部控制财务风险风险防控
共1页<1>
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